|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2310-51-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-01-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-3-L120 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2310-3-L120 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MAIPU N°1846 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU N°1846 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
265321,51 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU N°1846 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMPORTADORA EXCELLENT |
|
Razón Social |
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS
|
|
R.U.T. |
8.089.509-7 |
|
Sucursal |
IMPORTADORA EXCELLENT |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73141703
| Servicios de fabricación de géneros de punto | 1 | Unidad | según anexo adjunto | KIT DE ESTAMPADORA Y OTROS |
$ 1.396.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.396.429
|
$ 1.396.429
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.396.429
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 265.322
|
|
$ 1.661.751
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.