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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2310-554-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO - ESC. SUPERIOR - MES JUNIO Y JULIO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2310-66-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU n° 1846 - MOLINA |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
237074,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU n° 1846 - MOLINA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
omegatalca |
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Razón Social |
CARLOS ALBERTO JARA CORTÉS
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R.U.T. |
9.562.624-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
omegatalca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 124776 | Unidad | SUMINISTRO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MANTENCION E INSUMOS DE IMPRESION, SCANNER PARA ESCUELAS PUBLICAS, JARDINES INFAMNTILES VTF Y EDIFICIO DAEM, COMUNA DE MOLINA-2024 | SUMINISTRO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO - MES JUNIO Y JULIO 2024 |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.247.760
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$ 1.247.760
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Total Neto
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$ 1.247.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 237.074
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$ 1.484.834
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.