Orden de Compra. Nº2310-577-SE17 "REPARACIÓN FRONTIS ESCUELA REINO DE DINAMARCA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-577-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2017
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FRONTIS ESCUELA REINO DE DINAMARCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU N°1846
Comuna Molina
Impuesto 74290
Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor malvina rosa
Razón Social indutec eirl
R.U.T. 76.492.752-4
Sucursal malvina rosa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero1Unidad no definidaREPARACIÓN DE VALLA VIAL Y PINTURA FONTIS ESCUELA REINO DE DINAMARCAREPARACIÓN DE VALLA VIAL Y PINTURA FRONTIS ESCUELA REINO DE DINAMARCA $ 391.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000
Total Neto $ 391.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.290
TOTAL OC $ 465.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.