Orden de Compra. Nº2310-724-SE17 "BROCHAS ESCUELA REINO DE DINAMARCA "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-724-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2017
Nombre de la Orden de Compra BROCHAS ESCUELA REINO DE DINAMARCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU N°1846
Comuna Molina
Impuesto 526,49
Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Agrivet
Razón Social JUAN CARLOS ARANDA ARANDA
R.U.T. 7.003.242-2
Sucursal Ferreteria Agrivet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definida1 BROCHA DE 3", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 2,5"1 BROCHA DE 3", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 2,5" $ 2.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.771 $ 2.771
Total Neto $ 2.771
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 526
TOTAL OC $ 3.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.