Orden de Compra. Nº2310-745-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-301-L113"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-745-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-301-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-301-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 8597,5
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DESPACHO: MAIPÚ Nº 1846, MOLINAMAIPÚ Nº 1846, MOLINA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zaki Elías Said Yacoub
Razón Social ZAKI ELIAS SAID YACOUB
R.U.T. 6.412.681-4
Sucursal Zaki Elías Said Yacoub
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadMATERIAL DE ASEO, SEGÚN ANEXO MATERIALES DE ASEO $ 45.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.250 $ 45.250
Total Neto $ 45.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.598
TOTAL OC $ 53.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.