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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2310-85-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-482-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2310-482-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS N º 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
. |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
63365 |
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Dirección de Envío de la Factura |
. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Deportes San José |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL ROJAS HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
79.985.300-0 |
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Sucursal |
Deportes San José |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102903
| Prendas de deporte y buzos de niño | 29 | Unidad | busos escolares de tela impermeable, traspirable Gore-tex (xcr)Rei-elements. según requerimientos técnicos adjuntos | SEGUN ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS. |
$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 333.500
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$ 333.500
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Total Neto
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$ 333.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.365
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$ 396.865
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.