Orden de Compra. Nº2310-869-CM20 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-869-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU N°1846
Comuna Molina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INKA DEL MAULE
Razón Social CORPORACIÓN EDUCACIONAL INKA DEL MAULE
R.U.T. 65.175.577-8
Sucursal INKA DEL MAULE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia24 (1339951 )CURSO GENERAL - METODOLOGÍA PARA LOS PROCESOS DE ENSENANZA VALOR POR ALUMNO 1366155(1339951) CURSO GENERAL - METODOLOGÍA PARA LOS PROCESOS DE ENSENANZA VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 131.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.164.832 $ 3.164.832
Total Neto $ 3.164.832
Descuento $ 284.835
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.879.997

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por por tratarse de un servicio

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.