|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2310-892-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-11-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-356-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2310-356-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS N º 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
. |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
37449 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCION DESPACHO: MAIPÚ Nº 1846, MOLINA | MAIPÚ Nº 1846, MOLINA |
|
|
Proveedor |
Silvana Carola |
|
Razón Social |
SILVANA CAROLA MUNOZ FUENTES
|
|
R.U.T. |
12.473.970-5 |
|
Sucursal |
Silvana Carola |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202311
| Bebidas | 1 | Unidad | COLACIONES PARA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 09:00, ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO | Se adjunta detalle de marcas y precios unitarios de los productos |
$ 197.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 197.100
|
$ 197.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 197.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.449
|
|
$ 234.549
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.