Orden de Compra. Nº2311-1047-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-243-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-1047-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-243-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-243-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 3193273
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO A CALLE INDEPENDENCIA 1926 MOLINA

DESPACHO CALLE INDEPENDENCIA 1926 MOLINA RECIBE SR JORGE RETAMAL CRUZ FONO CONTACTO +56999692423 REFERENTE TECNICO ANGELO GUERRA POBLETE

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jormardan
Razón Social MARIO ANTONIO NÚÑEZ VÉLIZ
R.U.T. 12.416.206-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jormardan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111508
Muebles modulares para funcionarios1UnidadMobiliario para Box de atención Farmacia y Some Cesfam de Lontue según se señala en las bases administrativo, especificaciones y anexos administrativosMOBILIARIO PARA BOX FARMACIA Y SOME CESFAM LONTUE $ 16.806.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.700 $ 16.806.700
Total Neto $ 16.806.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.193.273
TOTAL OC $ 19.999.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.