Orden de Compra. Nº2311-1071-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITUD 4549 COTIZACION 4627"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-1071-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITUD 4549 COTIZACION 4627
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 27824,63208
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera8UnidadOTROS:TABLA TAPA 1X4X3,3MTOTROS:TABLA TAPA 1X4X3,3MT $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.017
30111601
Cemento8UnidadOTROS:SACO CEMENTO 25KGOTROS:SACO CEMENTO 25KG $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.544 $ 25.546
31161503
Clavo-tornillo200UnidadOTROS: TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X2"OTROS: TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X2" $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada1UnidadOTROS: SET MANGUERA 1/2 10 MT HFFENSOTROS: SET MANGUERA 1/2 10 MT HFFENS $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.521 $ 7.521
41103708
Cubetas de arena2Metro CuadradoOTROS:ARENA GRUESA OTROS:ARENA GRUESA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
11111611
Grava2Metro CuadradoOTROS: GRAVILLA METRO CUBICO OTROS: GRAVILLA METRO CUBICO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 146.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.825
TOTAL OC $ 174.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.