Orden de Compra. Nº
2311-1125-SE24
"
MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITUD 4176 COTIZACION
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2311-1125-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITUD 4176 COTIZACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Comunal de Salud
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
MAIPU 1846
Comuna
*
Impuesto
10427,64498
Dirección de Envío de la Factura
MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161701
Tuercas de anclaje
16
Unidad
TUERCA HEX 1/2"
TUERCA HEX 1/2"
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.616
$ 1.613
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad
DESAGUE LAVATORIO CREV 11/4 METALICO FANALOZA
DESAGUE LAVATORIO CREV 11/4 METALICO FANALOZA
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.983
$ 7.983
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad
DESAGUE CON REBALSE METALICO 11/4 PIAZZA
DESAGUE CON REBALSE METALICO 11/4 PIAZZA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad
DESAGUE PLASTICO LAVATORIO 11/4 C/REBALSE HOSFF
DESAGUE PLASTICO LAVATORIO 11/4 C/REBALSE HOSFF
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
LANCO SILICONA BAÑO COCINA BLANCA
LANCO SILICONA BAÑO COCINA BLANCA
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.076
$ 9.076
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad
INTERRUPTOR SIMPLE 9/12 EMB MARISIO
INTERRUPTOR SIMPLE 9/12 EMB MARISIO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CAJA CHIQUI PLASTICA HOFFENS
CAJA CHIQUI PLASTICA HOFFENS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31161705
Tuerca tapa
1
Unidad
HILO CORRIENTE DE 1/2 X X1MT
HILO CORRIENTE DE 1/2 X X1MT
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad
CODO PVC SANITARIO 110
CODO PVC SANITARIO 110
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.555
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
CODO PVC SANITARIO 110X45
CODO PVC SANITARIO 110X45
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.874
31231313
Tubería de plástico
3
Metro Lineal
MTS PVC SANITARIO 110
MTS PVC SANITARIO 110
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.547
$ 5.546
39121205
Canaletas para cables
3
Tira
CANALETA ELECTRICA BLANCA 16X40X2 MTS
CANALETA ELECTRICA BLANCA 16X40X2 MTS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
Total Neto
$ 54.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.428
TOTAL OC
$ 65.310
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.