Orden de Compra. Nº2311-1125-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITUD 4176 COTIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-1125-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITUD 4176 COTIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna *
Impuesto 10427,64498
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161701
Tuercas de anclaje16UnidadTUERCA HEX 1/2"TUERCA HEX 1/2" $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.616 $ 1.613
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadDESAGUE LAVATORIO CREV 11/4 METALICO FANALOZADESAGUE LAVATORIO CREV 11/4 METALICO FANALOZA $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2UnidadDESAGUE CON REBALSE METALICO 11/4 PIAZZADESAGUE CON REBALSE METALICO 11/4 PIAZZA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadDESAGUE PLASTICO LAVATORIO 11/4 C/REBALSE HOSFFDESAGUE PLASTICO LAVATORIO 11/4 C/REBALSE HOSFF $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadLANCO SILICONA BAÑO COCINA BLANCALANCO SILICONA BAÑO COCINA BLANCA $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTOR SIMPLE 9/12 EMB MARISIOINTERRUPTOR SIMPLE 9/12 EMB MARISIO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CHIQUI PLASTICA HOFFENSCAJA CHIQUI PLASTICA HOFFENS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31161705
Tuerca tapa1UnidadHILO CORRIENTE DE 1/2 X X1MTHILO CORRIENTE DE 1/2 X X1MT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31231313
Tubería de plástico4UnidadCODO PVC SANITARIO 110CODO PVC SANITARIO 110 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555
40142115
Tubería de plástico4UnidadCODO PVC SANITARIO 110X45CODO PVC SANITARIO 110X45 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.874
31231313
Tubería de plástico3Metro LinealMTS PVC SANITARIO 110MTS PVC SANITARIO 110 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.546
39121205
Canaletas para cables3TiraCANALETA ELECTRICA BLANCA 16X40X2 MTSCANALETA ELECTRICA BLANCA 16X40X2 MTS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
Total Neto $ 54.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.428
TOTAL OC $ 65.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.