Orden de Compra. Nº
2311-1145-SE24
"
MATERIALES DE FERRETERIA SOL 4188-4189 COT.4708
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2311-1145-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA SOL 4188-4189 COT.4708
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Comunal de Salud
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
MAIPU 1846
Comuna
Molina
Impuesto
7101,60967
Dirección de Envío de la Factura
MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161609
Tornillo de fiador
1
Bolsa
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X1/2" PUNTA BROCA BOLSA X 100
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X1/2" PUNTA BROCA BOLSA X 100
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31191501
Papeles de lija
5
Pliego
LIJA DE METAL 80
LIJA DE METAL 80
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad
HOJAS DE SIERRA 12X24 DIENTES
HOJAS DE SIERRA 12X24 DIENTES
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
27121704
Uniones Hidráulicas
4
Unidad
TERMINAL PVC HE 20X1/2"
TERMINAL PVC HE 20X1/2"
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
40142115
Tubería de plástico
30
Unidad
MTS PVC HIDRAULICO 20MM
MTS PVC HIDRAULICO 20MM
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.824
40141726
Tomas de agua
2
Unidad
FLEXIBLE AGUA 1/2 HI-HE 40CM FANALOZA
FLEXIBLE AGUA 1/2 HI-HE 40CM FANALOZA
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.059
40141726
Tomas de agua
2
Unidad
FLEXIBLE AGUA 1/2 HI-HI 40CM FANALOZA
FLEXIBLE AGUA 1/2 HI-HI 40CM FANALOZA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
40142604
Codos de tubo
4
Unidad
COPLA PVC HIDRAULICO 20MM
COPLA PVC HIDRAULICO 20MM
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
40142604
Codos de tubo
6
Unidad
CODO PVC HIDRAULICO 20MM
CODO PVC HIDRAULICO 20MM
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
40142604
Codos de tubo
6
Unidad
CODO PVC HIDRAULICO 20MM
CODO PVC HIDRAULICO 20MM
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
UNION AMERICANA PVC 20MM
UNION AMERICANA PVC 20MM
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
40142318
Niples de tubería
3
Unidad
NIPLE PVC HEXHEX X 1/2"
NIPLE PVC HEXHEX X 1/2"
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
VINILIT TRADICIONAL 240CC
VINILIT TRADICIONAL 240CC
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.571
$ 3.571
Total Neto
$ 37.377
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.102
TOTAL OC
$ 44.479
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.