Orden de Compra. Nº2311-1145-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA SOL 4188-4189 COT.4708"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-1145-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA SOL 4188-4189 COT.4708
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 7101,60967
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161609
Tornillo de fiador1BolsaTORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X1/2" PUNTA BROCA BOLSA X 100TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X1/2" PUNTA BROCA BOLSA X 100 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31191501
Papeles de lija5PliegoLIJA DE METAL 80LIJA DE METAL 80 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
27112802
Hojas de sierra2UnidadHOJAS DE SIERRA 12X24 DIENTESHOJAS DE SIERRA 12X24 DIENTES $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
27121704
Uniones Hidráulicas4UnidadTERMINAL PVC HE 20X1/2"TERMINAL PVC HE 20X1/2" $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
40142115
Tubería de plástico30UnidadMTS PVC HIDRAULICO 20MMMTS PVC HIDRAULICO 20MM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
40141726
Tomas de agua2UnidadFLEXIBLE AGUA 1/2 HI-HE 40CM FANALOZAFLEXIBLE AGUA 1/2 HI-HE 40CM FANALOZA $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
40141726
Tomas de agua2UnidadFLEXIBLE AGUA 1/2 HI-HI 40CM FANALOZAFLEXIBLE AGUA 1/2 HI-HI 40CM FANALOZA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
40142604
Codos de tubo4UnidadCOPLA PVC HIDRAULICO 20MMCOPLA PVC HIDRAULICO 20MM $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
40142604
Codos de tubo6UnidadCODO PVC HIDRAULICO 20MMCODO PVC HIDRAULICO 20MM $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
40142604
Codos de tubo6UnidadCODO PVC HIDRAULICO 20MMCODO PVC HIDRAULICO 20MM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
40142115
Tubería de plástico2UnidadUNION AMERICANA PVC 20MMUNION AMERICANA PVC 20MM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40142318
Niples de tubería3UnidadNIPLE PVC HEXHEX X 1/2"NIPLE PVC HEXHEX X 1/2" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadVINILIT TRADICIONAL 240CCVINILIT TRADICIONAL 240CC $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571 $ 3.571
Total Neto $ 37.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.102
TOTAL OC $ 44.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.