|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2311-1175-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-259-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2311-259-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 1926 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
118560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCION DE ENTREGA | DESPACHO
AVENIDA LUIS CRUZ MARTINEZ 2316 MOLINA DROGUERIA COMUNAL RECIBE NICOLE ACUÑA |
|
|
Proveedor |
INDUMEDICAL |
|
Razón Social |
INDUMEDICAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.261.932-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INDUMEDICAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311513
| Vendaje de gel | 260 | Unidad | Adquisición CURETA DESECHABLE, detallado en su especificación tecnica. | CURETA DERMICA 3 MM O 4 MM EN CAJA DE 10 UNIDADES |
$ 2.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 624.000
|
$ 624.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 624.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.560
|
|
$ 742.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.