Orden de Compra. Nº2311-1250-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-48-LE24 INSUMOS DE ESCR"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-1250-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-48-LE24 INSUMOS DE ESCR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-48-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema PRESUPUESTO 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 418161,5
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA DESDE LIC 2311-48-LE24 INSUMOS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA DE SALUD 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner30Unidad no definidaOTROS: TONER 1105A ALTERNATIVOOTROS: TONER 1105A ALTERNATIVO $ 51.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.542.060 $ 1.542.060
44122011
Carpetas para archivos1000UnidadCARPETA TROQUE COLOR AZULCARPETA TROQUELADA PGIMENTADA DE CARTULINA COLOR AZUL. Marca: Halley $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
44122103
Corchetes20UnidadCORCHETERA MEDIANA CORCHETERAS MEDIANA ADIX METÁLICA $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
14111514
Bloques para mensajes30UnidadCUADERNILLO PARA APUNTES, BLOCK CUADERNILLO APUNTES COLÓN ANILLADO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.390 $ 75.390
26111702
Pilas alcalinas600UnidadPILAS AAPILAS AA $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
24141607
Separadores de cartón300UnidadSEPARADORES DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA SEPARADORES CARTA 6 POSICIONES HALLEY $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.600
Total Neto $ 2.200.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 418.162
TOTAL OC $ 2.619.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.