Orden de Compra. Nº2311-134-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-39-L110"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-134-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-39-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-39-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 14250
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISIDORA LIBROS Y JUEGOS
Razón Social MASLOVA SOLEDAD CASTRO NUNEZ
R.U.T. 14.626.885-4
Sucursal ISIDORA LIBROS Y JUEGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201514
Pelotas de ejercicio30UnidadPELOTAS DE ESPONJA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
60124515
Juguetes cognitivos10UnidadJUEGOS DE BLOQUES PLASTICOS  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
Total Neto $ 75.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.250
TOTAL OC $ 89.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.