Orden de Compra. Nº2311-163-AG26 "SERVICIO DE ARRIENDO CAMION 3/4 / compra ágil: 2311-31-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-163-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO CAMION 3/4 / compra ágil: 2311-31-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 893760
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Canales Leal
Razón Social JUAN CARLOS CANALES LEAL
R.U.T. 15.146.808-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Carlos Canales Leal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103022
Transporte o almacenamiento refrigerado1UnidadServicio arriendo de camión 3/4 para transporte medicamentos e insumos Se adjunta Especificaciones técnicas con lo requerido para el servicio. Se requiere postular por el total de servicio, con fecha termino 31 de Diciembre. FACTURACIÓN El pago está supeditado a la recepción conforme del servicio el cual se realizara de manera mensual por un monto fijo y se realizará mediante factura pagada a 30 días, según lo establecido en las bases.arriendo de camión 3/4 para transporte medicamentos e insumos, destinado a cubrir las necesidades de traslado de medicamentos e insumos de los recintos de salud, con fecha de termino el 31 de diciembre de 2026 $ 4.704.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704.000 $ 4.704.000
Total Neto $ 4.704.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 893.760
TOTAL OC $ 5.597.760


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.146.808-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.