Orden de Compra. Nº2311-179-SE26 "ORD DE COMPRA DESDE 2311-125-LE25 MAYO 2026 "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-179-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORD DE COMPRA DESDE 2311-125-LE25 MAYO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-125-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 125133,43
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RESIN SPA
Razón Social RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS SPA
R.U.T. 76.326.177-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RESIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141608
Residuos o desperdicios peligrosos60,11kilogramoSERVICIO DE RETIRO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS QUIMICOS INDUSTRIALES, SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026 PRE-FACTURA 8591SERVICIO DE RETIRO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS QUIMICOS INDUSTRIALES, SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026 PRE-FACTURA 8591 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.187 $ 102.187
11141608
Residuos o desperdicios peligrosos327,3kilogramoSERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026/ PRE- FACTURA N°8591SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026/ PRE- FACTURA N°8591 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.410 $ 556.410
Total Neto $ 658.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.133
TOTAL OC $ 783.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.