Orden de Compra. Nº2311-189-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-30-L119"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-189-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-30-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-30-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema Presupuesto Depto de.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación Avenida Alejandro Rollan S/N Lontue
Comuna Molina
Impuesto 45204,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alejandro Rollan S/N Lontue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA EN CESFAM LONTUELa orden de compra debe ser entregada en el Cesfam de Lontue Direccion Alejandro Rollan sin numero lontue frente de plaza de armas atencion a SERGIO SAINT JEAN CANALES telefono 752471055 Celular 954017756
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T. 11.467.283-1
Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta100UnidadLapiz pasta azul punta mediana similar a bicLÁPIZ PASTA PILOT BPT PUNTA MEDIA 1.0 AZUL $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
44121506
Sobres estándar200UnidadSobres americanos de color BlancoSOBRE AMERICANO BLANCO 10 X 23 CM. 80 GR. $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121506
Sobres estándar200UnidadSobres tamaño oficio de color blancoSOBRE OFICIO BLANCO 24 X 34 CM. 80 GR. $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
44122010
Divisores50UnidadSet de separadoresSEPARADOR OFICIO 6 DIVISIONES COLOR OPACO HALLEY $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
27111504
Cuchillos de bolsillo18UnidadCuchillos cartoneros de 18 mm metalCUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO SELLOFFICE $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
14111610
Cartulina100UnidadCartulina de colores 25, azul, 25 rojas, 25 amarillas y 25 celestesCARTULINA 53 X 77 HALLEY. AZUL, ROJA, AMARILLA Y CELESTE. 25 PLIEGOS CADA COLOR $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14122101
Papel kraft súper satinado30PliegoPliegos de papel KRAF GruesoPLIEGO PAPEL KRAFT 80 X 100 CM. 60 GRS. $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70ResmaResmas de papel tamaño OficioPAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPOGRAF 500 HJ. $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.200 $ 186.200
Total Neto $ 237.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.205
TOTAL OC $ 283.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.