Orden de Compra. Nº
2311-189-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-30-L119
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2311-189-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-30-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2311-30-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Comunal de Salud
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema Presupuesto Depto de.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
Avenida Alejandro Rollan S/N Lontue
Comuna
Molina
Impuesto
45204,8
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Alejandro Rollan S/N Lontue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA EN CESFAM LONTUE
La orden de compra debe ser entregada en el Cesfam de Lontue Direccion Alejandro Rollan sin numero lontue frente de plaza de armas atencion a SERGIO SAINT JEAN CANALES telefono 752471055 Celular 954017756
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T.
11.467.283-1
Sucursal
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
Lapiz pasta azul punta mediana similar a bic
LÁPIZ PASTA PILOT BPT PUNTA MEDIA 1.0 AZUL
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
Sobres americanos de color Blanco
SOBRE AMERICANO BLANCO 10 X 23 CM. 80 GR.
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
Sobres tamaño oficio de color blanco
SOBRE OFICIO BLANCO 24 X 34 CM. 80 GR.
$ 64,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
44122010
Divisores
50
Unidad
Set de separadores
SEPARADOR OFICIO 6 DIVISIONES COLOR OPACO HALLEY
$ 144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
27111504
Cuchillos de bolsillo
18
Unidad
Cuchillos cartoneros de 18 mm metal
CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO SELLOFFICE
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
14111610
Cartulina
100
Unidad
Cartulina de colores 25, azul, 25 rojas, 25 amarillas y 25 celestes
CARTULINA 53 X 77 HALLEY. AZUL, ROJA, AMARILLA Y CELESTE. 25 PLIEGOS CADA COLOR
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
14122101
Papel kraft súper satinado
30
Pliego
Pliegos de papel KRAF Grueso
PLIEGO PAPEL KRAFT 80 X 100 CM. 60 GRS.
$ 69,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070
$ 2.070
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
70
Resma
Resmas de papel tamaño Oficio
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPOGRAF 500 HJ.
$ 2.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.200
$ 186.200
Total Neto
$ 237.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.205
TOTAL OC
$ 283.125
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.