Orden de Compra. Nº2311-2891-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-44-L125 INSUMOS ODONTOLOGICOS PROGRAMA ODONTOLOGICO "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-2891-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-44-L125 INSUMOS ODONTOLOGICOS PROGRAMA ODONTOLOGICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-44-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 365902
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122808
Bandejas de uso general30UnidadSE REQUIERE BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE, ACANALADA, TAMAÑO 20X10X2, ESTERILIZABLEBANDEJAS ACERO INOX. ACANALADA 20X10X2 DENPHER FICHA ADJUNTA GARANT 6 MESES ENTREGA 2 DIAS HABILES $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
51142904
Lidocaína75UnidadSE REQUIERE LIDOCAINA 2%MV ANESTESIA ALPHACAINA LIDOCAINA TUBO VIDRIO 1:100.000 X 50 UDS. FICHA ADJUNTA VCTO 13 MESES ENTREGA 3 DIAS HABILES $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales8CajaSE REQUIEREN ESPEJO INTRAORAL PARA MANGO DENTAL N°5, SIN AUMENTO, ESTERILIZABLE EN CAJA DE 12 UNIDADESESPEJO BUCAL 5 DOCENA DENPHER-DENTINE FICHA ADJUNTA GARANT 6 MESES 3 DIAS HABILES $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales40UnidadSE REQUIEREN MANGO DE ESPEJO DENTAL INTRAORAL N°5 ESTERILIZABLEMANGO ESPEJO DENPHER FICHA ADJUNTA GARANT 6 MESES ENTREGA 3 DIAS HABILES $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 1.925.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 365.902
TOTAL OC $ 2.291.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.