Orden de Compra. Nº2311-314-SE24 "MATERIALES FERRETERIA SOLICITUD 57 SALUD COT 4021"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-314-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA SOLICITUD 57 SALUD COT 4021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Maipu 1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 15077,05955
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112102
Tornillos de banco1BolsaTORNILLO MADERA 3.5X15 BOLSA X 100 UNIDADESTORNILLO MADERA 3.5X15 BOLSA X 100 UNIDADES $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA TAPA GOTERA SELLOTEC 300 MLSILICONA TAPA GOTERA SELLOTEC 300 ML $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE MACHO BTICINO 2P +T GRIS 10AMPENCHUFE MACHO BTICINO 2P +T GRIS 10AMP $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA HOJALATERA 10"TIJERA HOJALATERA 10" $ 16.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
39101608
Focos cialiticos2UnidadFOCO LED SOBREPUESTO 18W CIRCULARFOCO LED SOBREPUESTO 18W CIRCULAR $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
20121607
Coronas de extractor1UnidadEXTRACTOR DE AIRE 6" PARED LIOIEXTRACTOR DE AIRE 6" PARED LIOI $ 15.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.084 $ 15.084
23171707
Acabadores de terminales de tubos1UnidadTUBO GALVANIZADA 6 X 0.35TUBO GALVANIZADA 6 X 0.35 $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
40142306
Asientos de tubería1UnidadGORRO 6 GALVANIZADOGORRO 6 GALVANIZADO $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadLLAVE MONOMANDO LAVALATO VERTICAL CINCINATILLAVE MONOMANDO LAVALATO VERTICAL CINCINATI $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.361 $ 8.361
41122601
Portaobjetos2UnidadPORTACANDADOPORTACANDADO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
46171501
Candados2UnidadCANDADO ODIS SERIE B MODELO B50MMCANDADO ODIS SERIE B MODELO B50MM $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.722 $ 16.723
Total Neto $ 79.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.077
TOTAL OC $ 94.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.