Orden de Compra. Nº
2311-314-SE24
"
MATERIALES FERRETERIA SOLICITUD 57 SALUD COT 4021
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2311-314-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA SOLICITUD 57 SALUD COT 4021
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Comunal de Salud
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Maipu 1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
MAIPU 1846
Comuna
Molina
Impuesto
15077,05955
Dirección de Envío de la Factura
MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112102
Tornillos de banco
1
Bolsa
TORNILLO MADERA 3.5X15 BOLSA X 100 UNIDADES
TORNILLO MADERA 3.5X15 BOLSA X 100 UNIDADES
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA TAPA GOTERA SELLOTEC 300 ML
SILICONA TAPA GOTERA SELLOTEC 300 ML
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
27111704
Enchufes
1
Unidad
ENCHUFE MACHO BTICINO 2P +T GRIS 10AMP
ENCHUFE MACHO BTICINO 2P +T GRIS 10AMP
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
44121618
Tijeras
1
Unidad
TIJERA HOJALATERA 10"
TIJERA HOJALATERA 10"
$ 16.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
39101608
Focos cialiticos
2
Unidad
FOCO LED SOBREPUESTO 18W CIRCULAR
FOCO LED SOBREPUESTO 18W CIRCULAR
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.059
20121607
Coronas de extractor
1
Unidad
EXTRACTOR DE AIRE 6" PARED LIOI
EXTRACTOR DE AIRE 6" PARED LIOI
$ 15.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.084
$ 15.084
23171707
Acabadores de terminales de tubos
1
Unidad
TUBO GALVANIZADA 6 X 0.35
TUBO GALVANIZADA 6 X 0.35
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
40142306
Asientos de tubería
1
Unidad
GORRO 6 GALVANIZADO
GORRO 6 GALVANIZADO
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
27111720
Llave "T" para grifos
1
Unidad
LLAVE MONOMANDO LAVALATO VERTICAL CINCINATI
LLAVE MONOMANDO LAVALATO VERTICAL CINCINATI
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.361
$ 8.361
41122601
Portaobjetos
2
Unidad
PORTACANDADO
PORTACANDADO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADO ODIS SERIE B MODELO B50MM
CANDADO ODIS SERIE B MODELO B50MM
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.722
$ 16.723
Total Neto
$ 79.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.077
TOTAL OC
$ 94.430
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.