Orden de Compra. Nº2311-3150-AG25 "INSUMOS PARA OFICINA / compra ágil: 2311-197-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-3150-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA OFICINA / compra ágil: 2311-197-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 189525
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECIBE ENCARGADO DE BODEGA DIEGO BARRERA +56 986107486 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITADA
R.U.T. 76.068.648-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Pack50 UND LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO “AUCA” 30 UND BASURERO METALICO REDONDO PAPELERO DE OFICINA MALLA COLOR NEGRO 10 LITROS. “MISSGLOW” 10 CAJAS GOMA DE BORRAR MIGA 20 SOFT. CAJA DE 20 UNIDADES “PROARTE COLOR” 120 DESTACADOR PUNTA BISELADA COLOR MORADO. “FULTONS” 120 DESTACADOR PUNTA BISELADA COLOR NARANJO. “FULTONS” 100 BANDERITAS DESTACADORAS ADHESIVAS 4 COLOR 50 RESMA HOJA OPALINA 50HOJAS /250GRS A450 UND LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO “AUCA” 30 UND BASURERO METALICO REDONDO PAPELERO DE OFICINA MALLA COLOR NEGRO 10 LITROS. “MISSGLOW” 10 CAJAS GOMA DE BORRAR MIGA 20 SOFT. CAJA DE 20 UNIDADES “PROARTE COLOR” 120 DESTACADOR PUNTA B $ 997.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.500 $ 997.500
Total Neto $ 997.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.525
TOTAL OC $ 1.187.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.