Orden de Compra. Nº2311-3167-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-125-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-3167-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-125-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-125-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 14579,27
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RESIN SPA
Razón Social RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS SPA
R.U.T. 76.326.177-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RESIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141608
Residuos o desperdicios peligrosos1UnidadSe solicita el convenio de suministros para el retiro y disposición final de desechos REAS, mas insumos que son necesarios para este convenio. Ofertar según lo solicitado en bases administrativas, especificaciones y anexos que se adjuntan a esta licitacionMonto total de acuerdo a anexo n° 4 económico. Valor kg por retiro1.700 + IVA, mas insumos que sean necesarios durante la duración del contrato $ 76.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.733 $ 76.733
Total Neto $ 76.733
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.579
TOTAL OC $ 91.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.