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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2311-3167-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-125-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2311-125-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 1926 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
14579,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RESIN SPA |
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Razón Social |
RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS SPA
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R.U.T. |
76.326.177-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RESIN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11141608
| Residuos o desperdicios peligrosos | 1 | Unidad | Se solicita el convenio de suministros para el retiro y disposición final de desechos REAS, mas insumos que son necesarios para este convenio. Ofertar según lo solicitado en bases administrativas, especificaciones y anexos que se adjuntan a esta licitacion | Monto total de acuerdo a anexo n° 4 económico.
Valor kg por retiro1.700 + IVA, mas insumos que sean necesarios durante la duración del contrato |
$ 76.733,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.733
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$ 76.733
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Total Neto
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$ 76.733
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.579
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$ 91.312
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.