Orden de Compra. Nº2311-321-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-118-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-321-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-118-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-118-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 826899
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICA SOTO
Razón Social OPTICA SOTO LIMITADA
R.U.T. 76.025.904-7
Sucursal OPTICA SOTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes489UnidadPARES DE LENTES PARA BENEFICIARIOS CESFAM LONTUE Y POSTAS DE SALUD RURAL DE LA COMUNA DE MOLINA  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352.100 $ 4.352.100
Total Neto $ 4.352.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 826.899
TOTAL OC $ 5.178.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.