Orden de Compra. Nº2311-338-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITUD 68 COT 4069 "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-338-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITUD 68 COT 4069
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Maipu 1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 15902,449
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA DE ESTAÑO 50% 1/2 KILOSOLDADURA DE ESTAÑO 50% 1/2 KILO $ 16.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA DE METAL N°80LIJA DE METAL N°80 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
15111505
Butano2UnidadGAS BUTANO 190 GR DESECHABLE REDONDOGAS BUTANO 190 GR DESECHABLE REDONDO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
31161503
Clavo-tornillo500UnidadTORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X 1 5/8TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X 1 5/8 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.303
31161503
Clavo-tornillo500UnidadTORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X 3/4TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X 3/4 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.202
31161503
Clavo-tornillo500UnidadTORNILLO CABEZA LENTEJA 8 1 1/2 P/FINATORNILLO CABEZA LENTEJA 8 1 1/2 P/FINA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.202
12141711
Cobre Cu12UnidadCAÑERIA DE COBRE 1/2 T/M AGUACAÑERIA DE COBRE 1/2 T/M AGUA $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.384 $ 45.378
Total Neto $ 83.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.902
TOTAL OC $ 99.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.