Orden de Compra. Nº2311-362-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-82-L116"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-362-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-82-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-82-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 34543,71
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RS SERVICIOS E.I.R.L
Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS SEBASTIAN ANDRES RAMIREZ SAA
R.U.T. 76.606.043-9
Sucursal RS SERVICIOS E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel54UnidadLO QUE SE REQUEIREES TOALLA SIMILAR A NOVA ROLLO DE 250 MTS, COLOR BLANCOTOALLA INDUSTRIAL 250 METROS $ 1.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.536 $ 85.536
47131603
Esponjas21Unidadlo que se requiere es esponja abrasivas medianaESPONJA ABRASIVA $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491 $ 1.491
47131615
Escobillones8UnidadLO QUE SE REQUIERE SON ESCOBILLONES ESCOBILLO YAMI CLASICO $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.592 $ 5.592
53131606
Desodorantes24Unidadlo que se requiere aerosol desinfectante similar a lisorfor de 291/360DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX 360 ML $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.328 $ 23.328
47121701
Bolsas de basura90PaqueteLO QUWE SE REQUIERE ES BOLSA DE BASURA DE 10 UNIDADES DE 50X70 CMBOLSA 50 X 70 BASURA $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.570 $ 24.570
14111704
Papel higiénico36RolloLO QUE SE REQUIERE ES PAPEL HIGIENICO DE 500MTS, UNA HOJA COLOR BLANCOPAPEL HIGENICO 500 METROS $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.292 $ 41.292
Total Neto $ 181.809
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.544
TOTAL OC $ 216.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.