Orden de Compra. Nº2311-372-SE07 "TALLER DE REPOSTERIA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-372-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-07-2007
Nombre de la Orden de Compra TALLER DE REPOSTERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA ACTIVIDADES DE CASA DEL ADULTO MAYOR
Proveniente de Licitación 2311-51-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna -1
Impuesto 3564
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social - - -
R.U.T. 6.057.813-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101602
Monitora Taller de Alimentacion Saludable8UnidadMonitora Taller de Alimentacion SaludableMONITOR PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2007 $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
Total Neto $ 32.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.564
TOTAL OC $ 35.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.