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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2311-394-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA SOLICITUD 79 COT 4120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2311-46-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Maipu 1846 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
43851,67339 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA FRANCO |
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Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
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R.U.T. |
76.799.364-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA FRANCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201602
| Pastas | 1 | Galón | PASTA MURO INTERIOR | PASTA MURO INTERIOR |
$ 5.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.840
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$ 5.840
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA ESTAMPA PRO 21/2 | BROCHA ESTAMPA PRO 21/2 |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.774
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$ 2.773
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31191501
| Papeles de lija | 10 | Unidad | LIJA MADERA N°120 | LIJA MADERA N°120 |
$ 193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.930
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$ 1.933
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23231302
| Rodillo de fijación | 2 | Unidad | RODILLO CORTA GOTA HELA 23CM | RODILLO CORTA GOTA HELA 23CM |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.564
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$ 7.563
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14111509
| Artículos de papelería | 3 | Unidad | PAPEL ENGOMADO 36MMX40MTS TESA | PAPEL ENGOMADO 36MMX40MTS TESA |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.917
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$ 4.916
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13111016
| Polietileno | 2 | kilogramo | POLIETILENO TRANSPARENTE 0.10 | POLIETILENO TRANSPARENTE 0.10 |
$ 3.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.218
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$ 6.218
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86131502
| Pintura | 3 | Tineta | TINETA ESMALTE AGUA DYNAL BLANCO | TINETA ESMALTE AGUA DYNAL BLANCO |
$ 67.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.555
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$ 201.555
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Total Neto
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$ 230.798
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.852
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$ 274.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.