Orden de Compra. Nº2311-451-SE24 "OC DESDE 2311-82-L122 CESF MOLINA RENOV. MAYO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-451-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2311-82-L122 CESF MOLINA RENOV. MAYO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-82-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema Presupuesto Salud 20.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 38421,1801801802
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor elias gabriel
Razón Social ELIAS VIDELA
R.U.T. 15.532.075-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal elias gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadVisita reparación box 2 naranjo SEPTIEMBRE 2023REVISIÓN TARJETA DE CONTROL UNIDAD, POSTA DE TRES ESQUINAS $ 63.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.653 $ 63.653
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadVISITA REVISIÓN Y DIAGNOSTICO BOX 1 SECTOR NARANJO CESFAM MOLINA MAYO 2024VISITA REVISIÓN Y DIAGNOSTICO BOX 1 SECTOR NARANJO CESFAM MOLINA MAYO 2024 $ 63.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.653 $ 63.653
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadVISITA REPARACIÓN CAMBIO PIEZAS DE MANO ULTRASONIDO BOX 1 SECTOR NARANJO CESFAM MOLINA VISITA REPARACIÓN CAMBIO PIEZAS DE MANO ULTRASONIDO BOX 1 SECTOR NARANJO CESFAM MOLINA $ 63.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.653 $ 63.653
Total Neto $ 190.959
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios Beneficio SII (17,5%)  17,5  % $ 38.421
TOTAL OC $ 229.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.