Orden de Compra. Nº2311-505-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-122-L123 INSUMOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-505-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-122-L123 INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-122-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema Presupuesto Salud 20.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 109436,2
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131701
Expendedoras de toallas de papel10UnidadLO QUE SE REQUIERE SON 10 DISPENSADORES PARA TOALLA DE PAPEL JUMBO DE 300MTS.DISPENSADOR ELITE TOALLA INTERFOLIADA NEGRO $ 21.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.180 $ 212.180
47121701
Bolsas de basura400PaqueteLO QUE SE REQUIERE SON 400 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70X90 CM BOLSA BASURA IMPEKE 7090 10UN $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
47121701
Bolsas de basura200PaqueteLO QUE SE REQUIERE SON 200 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 80X110 CM DESTINO: BODEGA DPTO SALUD DON JORGE RETAMAL BOLSA DE BASURA IMPEKE 80110 10UN $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800
Total Neto $ 575.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.436
TOTAL OC $ 685.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.