Orden de Compra. Nº2311-507-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-73-L119"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-507-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-73-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-73-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2311507 del sistema presupuesto direccio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 8652,98
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solinte
Razón Social Soluciones Integrales Richard Eugenio Corrales Per
R.U.T. 76.173.599-3
Sucursal solinte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel100CajaLO QUE SE REQUIERE ES CAJA DE CLIPS METÁLICOS CHICOSCAJA 100 CLIPS 28MM $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121708
Marcadores24UnidadLO QUE SE REQUIERE ES PLUMON PARA PIZARRA SIMILAR ARTEL (12 NEGROS Y 12 AZULE )PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE PUNTA REDONDA 12 AZUL Y 12 NEGROS $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.432 $ 6.432
44121613
Saca corchetes10UnidadLO QUE SE REQUIERE ES SACA CORCHETESSACACORCHETE METALICO MARIPOSA $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
44121708
Marcadores72UnidadLO QUE SE REQUIERE ES DESTACADO DE DIFERENTES COLORES SIMILAR A TORREDESTACADOR TORINI JUMBO DIFERENTES COLORES $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31201515
Cintas de papel36UnidadLO QUE SE REQUIERE ES PAPEL ENGOMADO DE 1,2 CM X 40 MTCINTA MASKING TAPE NATU. 12MM X 30 MTS. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
60121535
Goma de borrar60UnidadLO QUE SE REQUIERE ES GOMA DE BORRAR SIMILAR A FACTIS SOFERT 520GOMA BORRAR MIGA EIFFEL S-20 $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
44121706
Lápices de madera36UnidadLO QUE SE REQUIERE ES LÁPIZ GRAFITO 2B SIMILAR A ARTELLAPIZ GRAFITO HB HEXAGONAL 2B $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
Total Neto $ 45.542
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.653
TOTAL OC $ 54.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.