Orden de Compra. Nº2311-512-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-46-LE24 COTIZACION 4238"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-512-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-46-LE24 COTIZACION 4238
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Maipu 1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 45065,03106
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos1UnidadVANITORIO CON CUBIERTA 50 CM NOGAL GEMMAVANITORIO CON CUBIERTA 50 CM NOGAL GEMMA $ 67.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.185 $ 67.185
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA MADERA N° 220LIJA MADERA N° 220 $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193 $ 193
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadDESAGUE LAVATORIO CON REVALCE 11/4 METALICO FANALOZADESAGUE LAVATORIO CON REVALCE 11/4 METALICO FANALOZA $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
42272217
Sifones del agua del ventilador1UnidadSIFON REGIO 11/4 SALIDA CURVA HOFFENSSIFON REGIO 11/4 SALIDA CURVA HOFFENS $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA ELECTRICA 3010 C/CONTROL REMOTO POLICERRADURA ELECTRICA 3010 C/CONTROL REMOTO POLI $ 130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.252 $ 130.252
30171511
Puerta de vaivén1UnidadCIERRA PUERTA DORTEC DT-63 45/65 KG C/BRAZOCIERRA PUERTA DORTEC DT-63 45/65 KG C/BRAZO $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067
46171505
Llaves1UnidadLLAVE MONOMANDO LAVATORIO ALASKALLAVE MONOMANDO LAVATORIO ALASKA $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA AL AGUA N° 600LIJA AL AGUA N° 600 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319 $ 319
Total Neto $ 237.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.065
TOTAL OC $ 282.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.