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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2311-513-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-119-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2311-119-L122 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 1926 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
85690 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jaime Marmor Abarca |
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Razón Social |
JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
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R.U.T. |
7.554.460-k |
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Sucursal |
Jaime Marmor Abarca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 11000 | Unidad | Se requiere la impresión de 100 Flyer para difusión Cecosf Molina de acuerdo a formato que se adjunta a la licitacion | Se requiere la impresión de 11000 Flyer para difusión
1000 ParaCecosf Molina de acuerdo a formato que se adjunta a la licitacion Impresos a color por ambos
lados medidas 16 centimetros de ancho x 21.5 cms de alto
10000 Para Cesfam Molina de acuerdo al |
$ 41,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 451.000
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$ 451.000
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Total Neto
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$ 451.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.690
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$ 536.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.