|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2311-573-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-80-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2311-80-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 1926 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
38475 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cerro Name |
|
Razón Social |
SERVICIOS CERRO NAME LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.320.572-K |
|
Sucursal |
Cerro Name |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111514
| Bloques para mensajes | 70 | Unidad | LO QUE SE REQUIERE SON TACO DE APUNTES (Z) PARA DISPENSADOR | TACO DE APUNTES Z PARA DISPENSADOR |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.000
|
$ 70.000
|
24111502
| Bolsas de papel | 1000 | Unidad | LO QUE SE REQUIERE BOLSA DE PAPEL KRAFF 15 X 20 | BOLSA DE PAPEL KRAFF 15 X 20 |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 50 | Unidad | LO QUE SE REQUIERE ES PEGAMENTO EN BARRA SIMILAR STICK FIX 40 GR. | PEGAMENTO EN BARRA SIMILAR STICK FIX 40 GR. |
$ 650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.500
|
$ 32.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 202.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.475
|
|
$ 240.975
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.