Orden de Compra. Nº
2311-580-SE24
"
ORD COMPRA DE 2311-48-LE24 INSUMOS MEMO 364 UNIDAD TECNICA DESAM
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2311-580-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORD COMPRA DE 2311-48-LE24 INSUMOS MEMO 364 UNIDAD TECNICA DESAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2311-48-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Comunal de Salud
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
indpendendencia 1926 molina
Comuna
Molina
Impuesto
67749,25
Dirección de Envío de la Factura
indpendendencia 1926 molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CURICO LIBROS
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T.
76.068.648-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
2
Caja
Caja marcador Pizarra azul 12 unidades punta redonda isofit otros Cotizacion N° 2136
Caja marcador Pizarra azul 12 unidades punta redonda isofit
$ 7.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.580
$ 14.580
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
10
Unidad
Tempera 500 cc blanca artel otros cotizacion N° 2136
Tempera 500 cc blanca artel
$ 3.497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.970
$ 34.970
86131502
Pintura
1
Pack
Set/ pack gama completa de pintura acrilica metalizada 30 ml. Otros cotizacion N° 2136
Set/ pack gama completa de pintura acrilica metalizada 30 ml
$ 129.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.183
$ 129.183
60121236
Pinceles
2
Unidad
Pincel set acrilico 5 unid Proarte otro cotizacion N° 2136
Pincel set acrilico 5 unid Proarte
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.026
$ 5.026
11111606
Pizarra
2
Unidad
Pizarra acrilica magnetica blanca 60x90cms. Item otros cotizacion N° 2136
Pizarra acrilica magnetica blanca 60x90cms
$ 31.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.700
$ 62.700
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Barra
BARRAS DE SILICONA. Marca: Artel $ 210 1 210 Linea N° 7
BARRAS DE SILICONA. Marca: Artel $ 210 1 210
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
LÁPIZ PASTA AZUL CAJA 12UND BIC $ 3445 1 3445. linea N° 74
LÁPIZ PASTA AZUL CAJA 12UND BIC $ 3445 1 3445
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.890
$ 6.890
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
LÁPIZ GEL AZUL 0.7MM CAJA 12 UND PILOT $ 12438 1 12438 Linea N° 72
LÁPIZ GEL AZUL 0.7MM CAJA 12 UND PILOT $ 12438 1 12438
$ 12.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.876
$ 24.876
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
1
Caja
CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METÁLICA 7 Ml TORRE $ 580 1 580 Adjudicada Linea N° 47
CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METÁLICA 7 Ml TORRE $ 580 1 580 Adjudicada
$ 6.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Caja
PLUMÓN PIZARRA ROJO CAJA 12 UND $ 9200 1 9200 Adjudicada Linea N° 103
PLUMÓN PIZARRA ROJO CAJA 12 UND $ 9200 1 9200 Adjudicada
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
60121508
Marcadores de pintura
1
Caja
PLUMÓN PERMANENTE NEGRO CAJA 12 UND $ 6048 1 6048 Adjudicada
PLUMÓN PERMANENTE NEGRO CAJA 12 UND $ 6048 1 6048 Adjudicada
$ 6.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
44121708
Marcadores
1
Caja
PLUMÓN PERMANENTE AZUL CAJA 12 UND $ 6048 1 6048 Adjudicada Linea N° 104
PLUMÓN PERMANENTE AZUL CAJA 12 UND $ 6048 1 6048 Adjudicada
$ 6.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Unidad
CINTA ADHESIVA EMBALAJE 48X100. Marca; Usatape $ 1532 1 1532 Linea N° 36
CINTA ADHESIVA EMBALAJE 48X100. Marca; Usatape $ 1532 1 1532
$ 15.322,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.644
$ 30.644
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
2
Caja
PLUMÓN PIZARRA NEGRO CAJA 12UND $ 9200 1 9200 Adjudicada Linea N° 102
PLUMÓN PIZARRA NEGRO CAJA 12UND $ 9200 1 9200 Adjudicada
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
Total Neto
$ 356.575
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.749
TOTAL OC
$ 424.324
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.