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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2311-589-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-127-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2311-127-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 1926 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
11400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pedro Muñoz |
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Razón Social |
PEDRO ANTONIO MUNOZ MORALES
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R.U.T. |
11.746.656-6 |
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Sucursal |
Pedro Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 120 | kilogramo | 120 KILOS DE FRUTAS FRESCAS SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE; 20 KILOS DE PLATANOS, 20 KILOS DE MANZANAS, 20 KILOS DE NARANJAS, 20 KILOS DE KIWI, 20 KILOS DE PERAS, 20 KILOS DE FRUTILLAS | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 60.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.400
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$ 71.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.