Orden de Compra. Nº2311-603-SE07 "TALLER DE TEATRO LIDERES ESTUDIANTILES"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-603-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-11-2007
Nombre de la Orden de Compra TALLER DE TEATRO LIDERES ESTUDIANTILES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROMOCION EN SALUD
Proveniente de Licitación 2311-60-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna -1
Impuesto 5940
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELIEL BENJAMIN ORMAZABAL GONZALEZ
R.U.T. 10.913.728-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90131501
Teatro12Hora/HombreTeatroMONITOR PARA REALIZAR TALLERES DE TEATRO PARA LIDERES ESTUDIANTES. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2007 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 54.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.940
TOTAL OC $ 59.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.