Orden de Compra. Nº2311-657-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-117-L119"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-657-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-117-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-117-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2311657 del sistema presupuesto 2019.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 33428,6874
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADIMEL
Razón Social TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA
R.U.T. 77.156.770-3
Sucursal ADIMEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción48Unidadlo que se requiere es bolsa de jabón espuma con bar bula incorporada de 0,8 lt JABON ESPUMA CON BALBULA INCORPORA DE 0.8 LTS. $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.568 $ 65.546
26111702
Pilas alcalinas48Unidadlo que se requiere es pila 3 v CR2032 SIMILAR MAXEELLPILAS MAXELL CR2032 $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.232 $ 11.254
26111702
Pilas alcalinas120UnidadLO QUE SE REQUIERE ES PILAS ALCALINAS 3 A SIMILAR A DURACELLPILAS DURACELL AAA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.796
44111509
Portalápiz12UnidadLO QUE SE REQUIERE ES PORTA LAPICES MALLA METALICA DE 9X8 DE DIÁMETROPORTA LAPIZ REJILLA MET. 10 X 9 CM. $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.684
44103103
Tóner6UnidadLO QUE SE REQUIERE ES TONER ALTERNATIVO PARA IMPRESORA BROTHER HL- 1202TONER ALTERNATIVO BROTHER LOGIC TN-1060 $ 4.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.248 $ 28.247
14121503
Cartulina300UnidadLO QUE SE REQUIERE ES CARTULINA OPALINA, TAMAÑO OFICIOOPALINA GOFRADA OFICIO 200 GRS. BLANCA $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.413
Total Neto $ 175.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.429
TOTAL OC $ 209.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.