Orden de Compra. Nº2311-682-SE09 "TALLER DEPORTIVO"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-682-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra TALLER DEPORTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 5600
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ignacio19772004
Razón Social GUILLERMO IGNACIO ORELLANA POBLETE
R.U.T. 14.344.813-4
Sucursal ignacio19772004
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141501
Asesorías educativas8HoraPROFESOR DE EDUCACION FISICA MES DE NOVIEMBRE TALLERES DEPORTIVOS  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 50.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 5.600
TOTAL OC $ 56.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.