Orden de Compra. Nº2311-727-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-75-L112"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-727-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-75-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-75-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 47893,3
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor amaropublicidad
Razón Social MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ
R.U.T. 13.494.806-k
Sucursal amaropublicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102704
Uniformes de garzones o cocineros277UnidadLo que se solicita son 200 viceras deportivas blancas con logo de promocion  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.070 $ 252.070
Total Neto $ 252.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.893
TOTAL OC $ 299.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.