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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2311-737-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-125-L120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se solicita la cancelación de la orden de compra debido a que no se cumplió con los plazos de entrega del servicio comprometidos en la oferta que era de un día de entrega |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2311-125-L120 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 1926 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
380000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO ALEJANDRO |
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Razón Social |
rodrigo alejandro jara aguero
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R.U.T. |
14.219.598-4 |
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Sucursal |
RODRIGO ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42281508
| Esterilizadores o autoclaves de vapor | 1 | Unidad | Servicio de mantencion y/o reparación de autoclaves incluyendo cambio de empaquetaduras de las puertas de todos los equipos con repuestos originales sugerido por el fabricante (SA - 300 E/V) La mantencion se debe realizar en los recintos de la Direcc | Ramper servicio de mantencion y reparacion de equipos
mantencion preventiva de equipos autoclaves |
$ 2.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000.000
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$ 2.000.000
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Total Neto
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$ 2.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 380.000
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$ 2.380.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.