Orden de Compra. Nº
2311-759-SE24
"
ATERIALES DE FERRETERÍA SOLICITUD 3940 COT 4429
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2311-759-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ATERIALES DE FERRETERÍA SOLICITUD 3940 COT 4429
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Comunal de Salud
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
MAIPU 1846
Comuna
Molina
Impuesto
42275,17157
Dirección de Envío de la Factura
MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
12
Unidad
convenio: silicona siltop acetica transparente
convenio: silicona siltop acetica transparente
$ 2.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.736
$ 29.736
23153035
Placas de guarda
1
Unidad
OTROS: CLAVOS DE 4"
OTROS: CLAVOS DE 4"
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
11121610
Maderas duras
200
Unidad
OTROS: TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X1 5/8
OTROS: TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X1 5/8
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.521
40141901
Conductos flexibles
6
Unidad
OTROS: PISO FLOTANTE ASTANA CEVIZ 2.4
OTROS: PISO FLOTANTE ASTANA CEVIZ 2.4
$ 23.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.922
$ 140.924
30111701
Enlucido de yeso
2
Unidad
OTROS: ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE 2MM
OTROS: ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE 2MM
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.681
27111704
Enchufes
4
Unidad
PINO 2X3X3.20 MTS
PINO 2X3X3.20 MTS
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.580
$ 9.580
30171802
Claraboyas de ventilación
2
Unidad
CONVENIO: DISCO DE CORTE KLINSPOR 1/2X 1MM INOX
CONVENIO: DISCO DE CORTE KLINSPOR 1/2X 1MM INOX
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
11121603
Troncos
10
Unidad
OTROS: 1/4 RODON L XL
OTROS: 1/4 RODON L XL
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.958
39121202
Canalización eléctrica
4
Unidad
OTROS : CANALETA ELECTRICA 20X10X2 MTS C/ADHESIVO
OTROS : CANALETA ELECTRICA 20X10X2 MTS C/ADHESIVO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
27111508
Sierras
1
Kit
OTROS: SET SIERRA COPA 11 PZS NEVA
OTROS: SET SIERRA COPA 11 PZS NEVA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
27111704
Enchufes
1
Unidad
OTROS. enchufe simple embra marisio
OTROS. enchufe simple embra marisio
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
OTROS: CAJA CHUQUI MARISIO
OTROS: CAJA CHUQUI MARISIO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
Total Neto
$ 222.501
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.275
TOTAL OC
$ 264.776
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.