Orden de Compra. Nº2311-759-SE24 "ATERIALES DE FERRETERÍA SOLICITUD 3940 COT 4429"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-759-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ATERIALES DE FERRETERÍA SOLICITUD 3940 COT 4429
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 42275,17157
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica12Unidadconvenio: silicona siltop acetica transparenteconvenio: silicona siltop acetica transparente $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.736 $ 29.736
23153035
Placas de guarda1UnidadOTROS: CLAVOS DE 4"OTROS: CLAVOS DE 4" $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
11121610
Maderas duras200UnidadOTROS: TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X1 5/8OTROS: TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X1 5/8 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.521
40141901
Conductos flexibles6UnidadOTROS: PISO FLOTANTE ASTANA CEVIZ 2.4OTROS: PISO FLOTANTE ASTANA CEVIZ 2.4 $ 23.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.922 $ 140.924
30111701
Enlucido de yeso2UnidadOTROS: ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE 2MMOTROS: ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE 2MM $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
27111704
Enchufes4UnidadPINO 2X3X3.20 MTSPINO 2X3X3.20 MTS $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
30171802
Claraboyas de ventilación2UnidadCONVENIO: DISCO DE CORTE KLINSPOR 1/2X 1MM INOXCONVENIO: DISCO DE CORTE KLINSPOR 1/2X 1MM INOX $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
11121603
Troncos10UnidadOTROS: 1/4 RODON L XLOTROS: 1/4 RODON L XL $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958
39121202
Canalización eléctrica4UnidadOTROS : CANALETA ELECTRICA 20X10X2 MTS C/ADHESIVOOTROS : CANALETA ELECTRICA 20X10X2 MTS C/ADHESIVO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
27111508
Sierras1KitOTROS: SET SIERRA COPA 11 PZS NEVAOTROS: SET SIERRA COPA 11 PZS NEVA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
27111704
Enchufes1UnidadOTROS. enchufe simple embra marisioOTROS. enchufe simple embra marisio $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
39121303
Cajas eléctricas1UnidadOTROS: CAJA CHUQUI MARISIOOTROS: CAJA CHUQUI MARISIO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
Total Neto $ 222.501
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.275
TOTAL OC $ 264.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.