Orden de Compra. Nº2311-760-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 INSUMOS DE ASEO DESAM "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-760-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 INSUMOS DE ASEO DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-55-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema PRESUPUESTO 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 293599,4
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA SPA
Razón Social INMED DROGUERIA SPA
R.U.T. 86.821.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INMED DROGUERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico180UnidadPAPEL HIGIENICO 250MTS (PAQ 6 ROLLOS)TI-HI-OVE-DH-0003: PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO, 28 GRAMOS, DOBLE HOJA, MIDE ALTO 9,5 CM, DIAM. 24 CM, TUBO: 8 CM. COMPATIBLE CON DISPENSADOR DE ARRASTRE, PAQUETE X 6 ROLLOS DE 250 METROS, MARCACERTIFICADO FSC. VALOR X ROLLO $ 1.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.260 $ 307.260
14111703
Toallas de papel400UnidadTOALLA NOVA INDUSTRIAL 2150MTS (PAQ 2 UNID)TI-TO-OVE-HS-0002: TOALLA DE PAPEL, HOJA SIMPLE 19 GRAMOS, ALTO 20 CM DIAM. 18,5 CM, DIAM. TUBETE 4,4 CM, PAQUETE X 2 ROLLOS DE 250 MTS, MARCA OVELLA, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICADO FSC. Compatible Con Dispensador De Palanca. EAN 13: 780467. VALOR X ROLLO $ 3.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.000 $ 1.238.000
Total Neto $ 1.545.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 293.599
TOTAL OC $ 1.838.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.