Orden de Compra. Nº2311-764-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS DE ASEO DESAM "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-764-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-55-LE24 CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS DE ASEO DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-55-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema Presupuesto Salud 20.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 106202,4
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA SPA
Razón Social INMED DROGUERIA SPA
R.U.T. 86.821.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INMED DROGUERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas60UnidadLIMPIAVIDRIOS 500 CCLIMPIAVIDRIOS 500 CC $ 1.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.560 $ 82.560
47131810
Productos para lavar platos160UnidadLAVOLOZA LOMON 750 CCLAVOLOZA LOMON 750 CC $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.560 $ 194.560
12161902
Detergentes surfactantes120UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 CCLIMPIADOR EN CREMA 750 CC $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
12161902
Detergentes surfactantes160UnidadLIMPIADOR DE PISO AROMA LAVANDA 900 CCLIMPIADOR DE PISO AROMA LAVANDA 900 CC $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.040 $ 139.040
Total Neto $ 558.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.202
TOTAL OC $ 665.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.