Orden de Compra. Nº2311-784-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-53-L123 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-784-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-53-L123 SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-53-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999 del sistema Presupuesto Salud 20.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 80917,2
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor omegatalca
Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTÉS
R.U.T. 9.562.624-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal omegatalca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro22808Unidad no definidaContratación del servicio de Fotocopiado para CESFAM LONTUE la oferta debe consideran dos equipos y su valor por cada copia. Enviar especificaciones técnicas de los equipos.Contratación del servicio de Fotocopiado para CESFAM LONTUE la oferta debe consideran dos equipos y su valor por cada copia. Enviar especificaciones técnicas de los equipos. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.696 $ 273.696
82121701
Servicios de copias en blanco y negro5798Unidad no definidaContratación del servicio de Fotocopiado para CENTRO DE SALUD CHARITO URZUA la oferta debe consideran dos equipos y su valor por cada copia. Enviar especificaciones técnicas de los equipos.Contratación del servicio de Fotocopiado para CENTRO DE SALUD CHARITO URZUA la oferta debe consideran dos equipos y su valor por cada copia. Enviar especificaciones técnicas de los equipos. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.576 $ 69.576
82121701
Servicios de copias en blanco y negro6884UnidadContratación del servicio de Fotocopiado para las Secretarias de la Dirección Comunal de Salud y para el , la oferta debe consideran dos equipos y su valor por cada copia. Enviar especificaciones técnicas de los equipos. SContratación del servicio de Fotocopiado para las Secretarias de la Dirección Comunal de Salud y para la oferta debe consideran dos equipos y su valor por cada copia. Enviar especificaciones técnicas de los equipos. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.608 $ 82.608
Total Neto $ 425.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.917
TOTAL OC $ 506.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.