Orden de Compra. Nº2311-81-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2311-35-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-81-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2311-35-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR PRESUPUESTO MUNICIPAL OFICINA DE PROFESIONALES
Proveniente de Licitación 2311-35-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna -1
Impuesto 161755,74
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PATRICIO ALBERTO VARAS MACHUCA
R.U.T. 9.842.034-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211501
Servidores3UnidadServidoresCOMPUTADORES PARA ESCRITORIO ESPECIFICACIONES EN ANEXO $ 283.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.346 $ 851.346
Total Neto $ 851.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.756
TOTAL OC $ 1.013.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.