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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2311-833-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-86-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2311-86-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 1926 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
158332,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercialmolina |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE MANCILLA OYARCE
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R.U.T. |
9.024.354-3 |
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Sucursal |
comercialmolina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101545
| Verduras deshidratadas | 30 | Caja | Lo que se requiere son canastas de alimentos deben tener: ARROZ 2 KILOS; AZUCAR 2 KILOS; ACEITE 3 BOTELLAS; SALSA DE TOMATES 3 TARROS; FIDEOS 2 PAQUETES; HARINA 3 KILOS; LECHUGAS 3 UNIDADES; LIMONES 3 KILOS; ACELGAS 3 UNIDADES PLATANOS 3 KILOS MANZANAS 3 | |
$ 12.744,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 382.320
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$ 382.320
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 869 | Unidad | Lo que se requiere son colaciones para actividades de promocion revisar archivo adjunto colaciones | |
$ 519,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 451.011
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$ 451.011
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Total Neto
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$ 833.331
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.333
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$ 991.664
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.