Orden de Compra. Nº2311-896-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA COTIZACION Nº 4529 CONVEN"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-896-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA COTIZACION Nº 4529 CONVEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 2530,86251
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica10UnidadTIRA CONDUIT 16MMTIRA CONDUIT 16MM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31211904
Brochas3UnidadBROCHA ESTAMPA PRO 2 1/2"BROCHA ESTAMPA PRO 2 1/2" $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.160
23231602
Rodillo de terminación2UnidadRODILLO FIBRA 20MM 18CM 7"RODILLO FIBRA 20MM 18CM 7" $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
Total Neto $ 13.319
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 2.531
TOTAL OC $ 15.851


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.