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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2311-896-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA COTIZACION Nº 4529 CONVEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2311-46-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 1926 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
2530,86251 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA FRANCO |
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Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
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R.U.T. |
76.799.364-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA FRANCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121202
| Canalización eléctrica | 10 | Unidad | TIRA CONDUIT 16MM | TIRA CONDUIT 16MM |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.202
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | BROCHA ESTAMPA PRO 2 1/2" | BROCHA ESTAMPA PRO 2 1/2" |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.161
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$ 4.160
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23231602
| Rodillo de terminación | 2 | Unidad | RODILLO FIBRA 20MM 18CM 7" | RODILLO FIBRA 20MM 18CM 7" |
$ 2.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.958
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$ 4.958
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Total Neto
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$ 13.319
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 2.531
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$ 15.851
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.