Orden de Compra. Nº2311-909-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-159-L115"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-909-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-159-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2311-159-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 50264,5
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialmolina
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANCILLA OYARCE
R.U.T. 9.024.354-3
Sucursal comercialmolina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas10UnidadSe solicita Canastas saludables un total de 10 debe contener cada una : 1 pqte de legumbres, 1 pqte de biosal, 1 endulzante stevia, 4 pqtes de frutos secos sin sal, 5 pqtes de galletas de avena, 1 tarro mediano de cafe descafeinado, 1 frasco medio kilo deCANASTAS SALUDABLES SEGUN SOLICITUD SE ENTREGAN LOS PRODUCTOS EN DOS DIAS $ 21.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.050 $ 212.050
50101634
Fruta fresca300UnidadplatanosPLATANOS ENTREWGADOS EN DOS DIAS DE EMITIDA ORDEN DE COMPRA $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 264.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.264
TOTAL OC $ 314.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.