|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2311-915-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-09-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-126-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2311-126-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
INDEPENDENCIA 1926 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
50920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NEXT S.A. |
|
Razón Social |
NEXT S A
|
|
R.U.T. |
96.895.700-7 |
|
Sucursal |
NEXT S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49161505
| Balones de fútbol | 10 | Unidad | BALONES DE BABY FUTBOL | |
$ 6.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 68.000
|
$ 68.000
|
49161526
| Material de entrenamiento de fútbol | 1 | Unidad | 1 EQUIPO DEPORTIVO PARA 10 JUGADORES ( CONSISTE EN CAMISETA Y SCHORT DE FUTBOL) | |
$ 200.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 268.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.920
|
|
$ 318.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.