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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2312-1502-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-801-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2312-801-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán |
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Razón Social |
Hospital Clínico San Borja Arriarán
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santa Rosa 1234 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Clínico San Borja Arriarán
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRONTOHOGAR |
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Razón Social |
JULIO EDUARDO SALAS ESPINOZA
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R.U.T. |
8.698.882-8 |
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Sucursal |
PRONTOHOGAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Retiro del siguiente material de desecho: despunte de maderas, fierros, PVC, planchas de yeso cartón, ramas de árboles, etc. equivalente aproximadamente a 20 m3..Disponer de Bobcat y retiro a botadero autorizado. Coordinar con Alexander Venegas fono 57489 | |
$ 220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.